下载店子游艺糖果派对2017年部门预算
发布日期2017-04-11

下载店子游艺糖果派对2017年部门预算

 

 

 

第一部分 下载店子游艺糖果派对概况

一、     部门主要职能

二、     部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算安排情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2017年部门预算表

一、《2017年收支预算总表》

二、《2017年收入预算表》

三、《2017年支出预算表》

四、《2017年财政拨款收支预算总表》

五、《2017年一般公共预算财政拨款支出预算表》

六、《2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表》

七、《2017年政府性基金预算财政拨款支出预算表》

八、《2017年“三公”经费财政拨款预算表》

 

 

 

 

第一部分  下载店子游艺糖果派对概况

 

一.下载店子游艺糖果派对主要职能

(一)贯彻执行国家财政、税收的法律、法规、规章和方针政策;组织拟订财政、公有资产管理、财务会计等方面的地方性规定和办法,并监督实施;监督执行资产评估法规及有关税收政策;指导镇(街道)财政工作。

(二)拟订和执行区财政发展战略、中长期财政规划,参与制定各项宏观经济政策;执行中央与地方、国家与企业的分配政策;提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化的建议。

(三)编制年度全区和区级预算草案并组织执行。受区人民政府委托,向区人民代表大会报告全区和区级预算及执行情况,向区人大常委会报告决算。

(四)制定全区财政和预算收入计划,管理和监督各项财政收入。

(五)监督和管理各项财政支出;负责区级非税收入管理;监管彩票市场、国债管理及相关工作;负责政府债务监管。

(六)拟订和执行统一规定的行政事业单位开支标准;负责建立和实施国库集中支付制度;管理区级财政社会保障支出,组织实施对社会保障资金使用的财政监督;执行社会保障资金财务制度、基本建设财务管理规定及分行业企业财务制度、行政事业单位会计制度及财务规则。

(七)拟订区级行政事业单位国有资产管理的规章制度;负责行政事业单位国有资产的监管;拟订财政支出绩效评价指标体系及评价标准;组织实施财政支出绩效评价、公共资源统计分析及评价;组织开展企业、行政事业单位等会计决算报表汇总和分析。

(八)组织调度财政性基本建设资金;组织审核区直财政性资金投资项目工程预、结算;对财政性资金建设项目实施财务监管。

(九)贯彻执行会计法规和制度;管理全区会计工作;审批和管理代理记账机构。

(十)监督财税方针、政策、法规和财会制度的执行情况;检查和反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议。

(十一)负责区综合治税工作联席会议办公室工作。

(十二)归口管理区公有资产管理办公室。

(十三)承办区人民政府和上级财政部门交办的其他事项。,内设13个职能科(室)。在职人员共49个,雇员54个和退休人员14人。

 

二. 部门预算单位构成。

下载店子游艺糖果派对设行政单位1个。

 

 

 

第二部分  2017年部门预算支出情况说明

 

一.2017年部门预算收支情况总体说明

下载店子游艺糖果派对2017年收支总预算2422.63万元,其中:本年收入2422.63万元;本年支出2422.63万元。

二.2017年收入预算情况说明

下载店子游艺糖果派对2017年度收入预算2422.63万元,其中:财政拨款2422.63万元。

三.2017年度支出预算情况说明

下载店子游艺糖果派对2017年度支出预算2422.63万元。按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出1956.53万元,社会保障和就业支出266.59万元,医疗卫生支出83.08万元,农林水支出3万元,住房保障支出113.43万元。

(一)财政拨款支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。下载店子游艺糖果派对2017年财政拨款支出预算2422.63万元,其中:基本支出安排1971.83万元,项目支出安排450.80万元。

2.支出预算结构及具体安排情况。2017年部门预算中,财政拨款支出预算主要用于以下方面:一般公共服务支出占80.76%,社会保障和就业支出占11%,医疗卫生支出占3.42%,住房保障支出占4.68%,其他支出占0.14%

3.政府采购支出预算情况。2017年本单位无政府采购支出安排。

4.机关运行经费安排情况。2017年本部门(单位)机关运行经费收入190.62万元。

(二)2017年部门预算“三公”经费情况

2017年“三公”经费财政拨款预算合计13.3万元。其中:因公出国(境)支出0万元,公务接待费支出13.3万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元(包括:公务用车购置0万元、公务用车运行费0万元)。相比2016年“三公”经费预算数减少了0.27万元,主要原因为:严格按照中央八项规定,厉行节约,减少公务接待开支。

 

 

第三部分 专业名词解释

 

1、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费:指财政部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中,因公出国()费是指部门工作人员和专家公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用,主要用于对外开展合作与交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出;公务用车购置和运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

 

 

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